Se você possui uma LLC nos Estados Unidos, é importante entender que existem obrigações anuais obrigatórias, mesmo que sua empresa não tenha faturamento ou atividade dentro do território americano.
Muitos empresários acreditam que, por serem estrangeiros ou por terem uma LLC classificada como non-ETBUS (Not Engaged in Trade or Business in the U.S.), não precisam declarar. Isso é um erro comum e que pode gerar multas extremamente altas.
Neste artigo, a Logíc explica quais são as obrigações e os prazos que você precisa cumprir para manter sua LLC em conformidade com o IRS.
Todas as LLCs possuem obrigações anuais
Independentemente de faturamento, atividade ou país de residência do proprietário, uma LLC precisa cumprir obrigações fiscais anuais.
Essas obrigações existem para:
- manter a empresa em conformidade com o IRS
- evitar penalidades financeiras
- manter a empresa ativa e regular
- evitar bloqueios ou problemas futuros
Não declarar não significa que você está isento. Significa que você está em risco.
Prazo para Single-Member LLC (LLC com um único dono)
Se sua LLC possui apenas um proprietário estrangeiro, ela é classificada como uma Disregarded Entity para fins fiscais.
O prazo anual é:
Prazo limite: 15 de abril
Documentos obrigatórios:
• Form 1120 (Pro Forma)
• Form 5472
O Form 5472 é utilizado para reportar transações entre a LLC e seu proprietário estrangeiro.
Mesmo que não tenha faturamento, o envio ainda é obrigatório.
Prazo para Multi-Member LLC (LLC com dois ou mais sócios)
Se sua LLC possui dois ou mais sócios, ela é classificada como Partnership.
O prazo anual é:
Prazo limite: 15 de março
Documentos obrigatórios:
• Form 1065
• Schedule K-1 (um para cada sócio)
O Form 1065 reporta a atividade financeira da empresa, e o Schedule K-1 reporta a participação de cada sócio.
E se você não declarar?
O descumprimento dessas obrigações pode gerar consequências sérias.
A penalidade inicial pode chegar a:
US$ 25.000 por ano, por obrigação não entregue
Além da multa, o IRS pode:
- abrir investigações adicionais
- exigir documentação complementar
- gerar riscos fiscais futuros
- dificultar operações financeiras e bancárias
Ignorar essas obrigações é um risco alto e desnecessário.
Mesmo LLC sem faturamento precisa declarar
Esse é um dos maiores mitos.
Uma LLC sem faturamento ainda precisa cumprir as obrigações anuais, especialmente o Form 5472 para empresas com proprietário estrangeiro.
Não declarar pode gerar multa mesmo com faturamento zero.
Annual Report: outra obrigação importante
Além das obrigações com o IRS, a maioria dos estados exige o Annual Report.
Esse relatório serve para manter a empresa ativa no estado.
Sem ele, a empresa pode:
- perder o status ativo
- ser suspensa
- ou até dissolvida
Cada estado possui prazos diferentes.
Como manter sua LLC segura e em conformidade
Manter sua LLC regular exige:
- cumprimento dos prazos
- envio correto dos formulários
- acompanhamento anual
- suporte contábil especializado
A conformidade evita multas e protege sua estrutura internacional.
Como a Logíc pode ajudar
A Logíc Business Accounting atua com contabilidade especializada para empresas nos Estados Unidos, ajudando empresários brasileiros a manterem suas LLCs regulares e protegidas.
Nossa equipe cuida de:
- envio do Form 5472
- envio do Form 1065
- Annual Report
- conformidade com o IRS
- suporte contábil completo
Conclusão
Ter uma LLC nos Estados Unidos traz grandes vantagens, mas também exige responsabilidade.
Cumprir as obrigações anuais é essencial para evitar multas, proteger sua empresa e garantir segurança jurídica.
Se você possui uma LLC e não tem certeza se está em conformidade, é fundamental agir antes do prazo.
Precisa regularizar sua LLC ou verificar sua situação?
Entre em contato com a Logíc e mantenha sua empresa segura e em conformidade com o IRS.